目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分 2025年单位预算安排情况说明
一、2025年单位收支预算总表的说明
二、2025年收入预算总表的说明
三、2025年支出预算总表的说明
四、2025年财政拨款收支预算总表的说明
五、2025年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算拨款当年规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、2025年一般公共预算基本支出表的说明
七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
八、2025年政府性基金预算支出表的说明
九、2025年国有资产经营预算支出表的说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)政府采购情况
(三)国有资本占有使用情况
(四)绩效目标设置情况
第三部分 名称解释
一、收入科目
二、支出科目
三、机关运行经费
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)组织起草经济和信息化、数字经济相关地方性法规、规章草案和规范性文件。
(二)监测分析全市经济运行态势,组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策措施,协调解决经济运行中的重大问题,并提出政策建议。
(三)贯彻实施新型工业化发展战略,按照“高端化、智能化、绿色化”要求,组织拟订并实施新型工业化发展规划、政策和措施,协调解决推进新型工业化中的重大问题。
(四)贯彻实施数字经济创新提质发展战略,统筹推进数字经济发展,组织拟订并实施数字经济发展规划、政策和措施。
(五)牵头经济和信息化、数字经济领域产业集群体系建设。加强特色优势产业集群,提升新兴产业集群。
(六)提出优化经济和信息化、数字经济领域产业空间布局的建议。
(七)促进经济和信息化、数字经济领域项目投资工作。组织拟订经济和信息化、数字经济领域投资规划、年度计划和投资导向。
(八)牵头推进经济和信息化、数字经济领域技术创新,协同推进产业创新体系、企业创新载体和能力建设。
(九)组织推进大企业培育工作,培育发展领航企业、单项冠军企业、“专精特新”等企业。
(十)负责中小企业发展的宏观指导和综合协调,组织拟订并实施促进中小企业发展的规划、政策和措施。
(十一)牵头制造业绿色低碳工作。牵头绿色制造体系建设,推进绿色制造工程。
(十二)负责经济和信息化领域行业管理。
(十三)指导推进信息化工作,协调推进网络、通信基础设施建设融合发展,协同推进信息通信业发展。
(十四)指导推进相关产业人才队伍建设。
(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、单位机构设置情况
从预算单位构成看,包括办公室(组织人事处、产业人才处)、综合规划与经济运行处(行业安全指导处)、产业发展与投资促进处、数智化转型协调处(信息基础设施处)、技术创新与企业发展处、中小企业与服务体系建设处、产业数字化处、绿色化推进处(资源综合利用处)、绿色石化处、材料工业处、汽车产业处、装备工业处、电子信息处、软件与信息服务业处、消费品工业处、生物医药处、人工智能协调发展处(人形机器人处)、人工智能场景应用推进处、人工智能企业培育处、机关党委。
第二部分 2025年单位预算安排情况说明
一、2025年单位收支预算总表的说明
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年收支总预算19566.5万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。
二、2025年收入预算总表的说明
本单位2025年收入预算19566.5万元,比上年执行数减少28375.17万元,下降59.19%,主要是:2024年通过本级支出人形机器人、万有引力项目拨改投资金25,000万元;同时,2025年骨干直联点项目购买服务经费比2024年减少3,677万元。其中:一般公共预算拨款收入19116.50万元,占97.71%;上年结转收入450.00万元,占2.29%。
三、2025年支出预算总表的说明
本单位2025年支出预算19566.5万元,比上年执行数减少28375.17万元,下降59.19%,主要是:2024年通过本级支出人形机器人、万有引力项目拨改投资金25,000万元;同时,2025年骨干直联点项目购买服务经费比2024年减少3,677万元。
(一)按支出功能分类,包括:社会保障和就业支出(类)522.96万元、卫生健康支出(类)117.63万元、资源勘探工业信息等支出(类)18497.75万元、住房保障支出(类)428.16万元。
(二)按支出用途分类,包括:人员支出3603.27万元,日常公用支出603.38万元,项目支出15359.84万元。
四、2025年财政拨款收支预算总表的说明
本单位2025年财政拨款收支预算19566.50万元。收入包括:一般公共预算拨款收入19116.50万元、上年结转450.00万元;支出包括:社会保障和就业支出(类)522.96万元、卫生健康支出(类)117.63万元、资源勘探工业信息等支出(类)18497.75万元、住房保障支出(类)428.16万元。
五、2025年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算拨款当年规模变化情况
本单位2025年一般公共预算当年拨款19566.5万元,比上年执行数47941.67万元减少28375.17万元,减少59.19%,主要原因是2024年通过本级支出人形机器人、万有引力项目拨改投资金25,000万元;同时,2025年骨干直联点项目购买服务经费比2024年减少3,677万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出(类)522.96万元,占2.67%;卫生健康支出(类)117.63万元,占0.60%;资源勘探工业信息等支出(类)18497.75万元,占94.53%;住房保障支出(类)428.16万元,占2.20%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)117.27万元,比上年执行数减少2.78万元,下降2.31%,主要原因是:退休人员数量较上年减少。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)270.46万元,比上年执行数增加17.08万元,增长6.74%,主要原因是:在职人员数量较上年年均在职人数增加。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)135.23万元,比上年执行数增加7.87万元,增长6.18%,主要原因是:在职人员数量较上年年均在职人数增加。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)89.80万元,比上年执行数增加5.65万元,增长6.72%,主要原因是:在职人员数量较上年年均在职人数增加。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)27.84万元,比上年执行数增加1.91万元,增长7.37%,主要原因是:在职人员数量较上年年均在职人数增加。
6.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)一般行政管理事务(项)14909.84万元,比上年执行数增加6458.08万元,增长76.41%,主要原因是:增加骨干直联点购买服务经费5,515.25万元。
7.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项)3137.91万元,比上年执行数增加144.17万元,增长4.82%,主要原因是:在职人员数量较上年年均在职人数增加。
8.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)450.00万元,比上年执行数0万元增加450.00万元,主要原因是:新增中央中小企业专项资金(专精特新)方向2024年结转资金450万元。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)425.17万元,比上年执行数增加28.71万元,增长7.24%,主要原因是:在职人员数量较上年年均在职人数增加。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2.99万元,比上年执行数增加0.14万元,增长5.02%,主要原因是:在职人员数量较上年年均在职人数增加。
六、2025年一般公共预算基本支出表的说明
本单位2025年一般公共预算基本支出4206.66万元,其中:
人员经费3603.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费603.38万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
本单位2025年“三公”经费预算69.71万元,比上年预算数增长1.22%。其中:
(一)因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2025年安排因公出国(境)费预算34.55万元,其中一般因公出国(境)费用预算34.55万元,学术交流因公出国(境)费用预算0.00万元。主要用于本单位本部门招商引资、业务培训等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2025年与上年预算数持平。
(二)公务接待费:2025年安排公务接待费预算31.31万元,主要用于本单位主要用于本部门国家部委、同级省市经信部门考察,以及招商引资项目来访人员等支出。2025年比上年预算数增长2.76%,增加的主要原因是因接待工作需要,增加公务接待预算0.84万元。
(三)公务用车购置:本单位2025年公务用车购置预算为0,与上年持平。
(四)公务用车运行费:2025年安排公务用车运行费预算3.85万元,主要用于本单位保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2025年与上年预算数持平。
八、2025年政府性基金预算支出表的说明
本单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、2025年国有资本经营预算支出表的说明
本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年本单位的机关运行经费财政拨款预算603.38万元,较上年预算数增加26.77万元,增长4.64%,主要是在职人员增加,相关工会经费、福利、车改补贴等相应增加。
(二)政府采购情况
2025年本单位政府采购预算总额7657.1万元,其中:政府采购货物预算5.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7651.75万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至上年12月31日,本单位没有车辆及单位价值100万元及以上的设备。
本单位2025年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。
(四)绩效目标设置情况
本单位不单独公开绩效目标设置情况,由部门统一公开。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入:部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入:预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
8.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
10.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
12.制造业(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
14.支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):指反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。
15.住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。